Orden de Compra. Nº5190-1180-CM18 "VINEVA - ARTICULOS ASEO PLAN ANUL"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5190-1180-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra VINEVA - ARTICULOS ASEO PLAN ANUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JENABIEN
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7292
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles10 (981326 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 500 CC 996786(981326) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 500 CC; Código: 10083; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl12 (1151408 )CLORO CLOROX EMBASE 4 LITROS UNIDAD 1173908(1151408) CLORO CLOROX EMBASE 4 LITROS UNIDAD; Código: 83103; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
Total Neto $ 38.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.292
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 45.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.