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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-1180-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VINEVA - ARTICULOS ASEO PLAN ANUL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JENABIEN |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
7292 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131830 2239-7-LP12
| Productos de limpieza de muebles | 10 | | (981326 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 500 CC 996786 | (981326) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 500 CC; Código: 10083; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.400
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$ 12.400
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12141901 2239-7-LP12
| Cloro Cl | 12 | | (1151408 )CLORO CLOROX EMBASE 4 LITROS UNIDAD 1173908 | (1151408) CLORO CLOROX EMBASE 4 LITROS UNIDAD; Código: 83103; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.980
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$ 25.980
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Total Neto
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$ 38.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.292
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 45.672
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.