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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-1494-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ÁREA CASINOS - MATERIALES DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
88372,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Solucion Real |
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Razón Social |
LA SOLUCION REAL SPA
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R.U.T. |
77.176.629-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Solucion Real |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122103
| Corchetes | 1 | Unidad no definida | MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGÚN CUADRO DE POSTULACIÓN PARA OFERTAR, SU LLENADO ES OBLIGATORIO, LA OMISIÓN DEJA FUERA DE POSTULACIÓN, SI INGRESA OTROS PRODUCTOS A ESTOS, SERÁN SOLO PRECIOS REFERENCIALES Y NO PARTE DE LA EVALUACIÓN.
LA OFERTA DEBE CUMPLIR CON EL 100% DE LO REQUERIDO EN EL CUADRO DE POSTULACIÓN
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$ 465.116,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 465.116
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$ 465.116
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Total Neto
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$ 465.116
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.372
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$ 553.488
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.