Orden de Compra. Nº5190-161-AG26 "DECOSE - SERVICIO COURIER"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5190-161-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra DECOSE - SERVICIO COURIER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JENABIEN
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Facturación AV. LBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449 TORRE 7 PISO 14 SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 1117647,07
Dirección de Envío de la Factura AV. LBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449 TORRE 7 PISO 14 SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Speed Móvil
Razón Social SPEED MOVIL SPA
R.U.T. 77.057.341-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Speed Móvil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102201
Servicios de entrega postal nacional1UnidadSERVICIO DE COURIER NACIONAL EL CUAL PARA POSTULAR Y SER EVALUADO EL OFERENTE DEBE LLENAR EL CUADRO DE POSTULACIÓN COMPLETANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN CUANTO DE PLAZOS DE ENTREGA, LOGISTICA DEL SERVICIO Y PRECIO DEL SERVICIO INDICADO SOLICITADOS ADJUNTANDO ARCHIVOS QUE RESPALDEN LA OFERTASE ENVIA PROPUESTA DE SPEED MOVIL CON VALORES PARA EL DESPACHO DE SOBRES, PAQUETES Y VALIJAS POR EL TOTAL, EL GASTO DE DEPENDERA DEL FLUJO DE ENVIOS. $ 5.882.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.352 $ 5.882.352
Total Neto $ 5.882.352
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 1.117.647
TOTAL OC $ 7.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.