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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-2-CM21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AREA VENTAS CORPORATIVAS- CRISTALERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JENABIEN |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1424596 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial STI Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL STI LIMITADA
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R.U.T. |
79.657.670-7 |
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Sucursal |
Comercial STI Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 10.000(9)
; SERVICIO POR $ 100.000(78)
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$ 7.892.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.892.500
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$ 7.892.500
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Total Neto
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$ 7.892.500
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Descuento
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$ 394.625
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.424.596
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 8.922.471
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.