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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-265-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LAS CRUCES - SHOWER DOOR, VENTANAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JEBIEN |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackena Nº 3150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
56041,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-03-2014 |
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Proveedor |
WINDOW GLASS |
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Razón Social |
CARLOS GUEVARA BONILLA
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R.U.T. |
6.066.434-K |
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Sucursal |
WINDOW GLASS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30181503
| Duchas | 2 | Unidad | SHOWER DOOR, PARA EL CENTRO RECREACIONAL LAS CRUCES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. | |
$ 100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.680
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$ 201.680
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30171609
| Ventanas fijas | 3 | Unidad | VENTANAS DE ALUMINIO, PARA EL CENTRO RECREACIONAL LAS CRUCES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA | |
$ 31.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.276
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$ 93.276
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Total Neto
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$ 294.956
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.042
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$ 350.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.