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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-282-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FARMACIA - DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5190-36-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JEBIEN |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
4058766,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-06-2017 |
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Proveedor |
LABORATORIOS DENTAID S A |
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Razón Social |
LABORATORIOS DENTAID S A
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R.U.T. |
96.718.630-9 |
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Sucursal |
LABORATORIOS DENTAID S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131506
| Juegos de higiene dental | 1 | Unidad | Los productos requeridos y cantidades solicitadas se encuentran en el cuadro de postulación, adjunto en la Licitación 5190-36-LE17. | Insumos dentales, se adjunta cuadro de postulación y documentos solicitados. |
$ 21.361.931,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.361.931
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$ 21.361.931
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Total Neto
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$ 21.361.931
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.058.767
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$ 25.420.698
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.