Orden de Compra. Nº5190-39-SE25 "AREA VENTAS CORPORATIVAS - SUMINISTRO DE VIDRIERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5190-39-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra AREA VENTAS CORPORATIVAS - SUMINISTRO DE VIDRIERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5190-74-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JENABIEN
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Facturación AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 23949579,8
Dirección de Envío de la Factura AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSOVER SPA
Razón Social ROSOVER SPA
R.U.T. 77.325.588-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROSOVER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1UnidadSUMINISTRO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS DE VIDRIERÍA. SEGUN CUADRO DE POSTULACION ADJUNTO OBLIGATORIOSUMINISTRO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS DE VIDRIERÍA. SEGUN CUADRO DE POSTULACION ADJUNTO OBLIGATORIO $ 126.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050.420 $ 126.050.420
Total Neto $ 126.050.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.949.580
TOTAL OC $ 150.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.