Orden de Compra. Nº5190-476-SE13 "CLUB SOCIAL - PRODUCTOS MES DE ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5190-476-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-05-2013
Nombre de la Orden de Compra CLUB SOCIAL - PRODUCTOS MES DE ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5190-204-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JEBIEN
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena Nº 3150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Facturación Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
Comuna Macul
Impuesto 161127,6
Dirección de Envío de la Factura Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor calamar
Razón Social ANA CLORINDA LARA KUHNOW
R.U.T. 5.397.452-k
Sucursal calamar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121539
Pescado fresco1UnidadPESCADOS FRESCO,SOLICITADO POR LA UNIDAD EN EL MES DE ABRIL, SEGÚN LISTADO ADJUNTO.  $ 848.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848.040 $ 848.040
Total Neto $ 848.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.128
TOTAL OC $ 1.009.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.