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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-74-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AFTER SCHOOL - SET INTEGRAL DE MATERIAL DIDÁCTICO, EQUIPAMIENTO TERAPÉUTICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
244666,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-03-2026 |
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Proveedor |
Grupo FULL PRO'S |
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Razón Social |
GRUPO FPS SPA
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R.U.T. |
78.072.759-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo FULL PRO'S |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141006
| Juguetes didácticos | 1 | Unidad no definida | Adquisición set integral: material estimulación sensorial y motriz (Cojín, Masas, Pin Art, Piña exp, Muñecas LOL, Espejo), Tobogán Pro, mobiliario apoyo (Escalera, Yegua aluminio) y artículos mantención (Manguera 50m, Hervidor). Obligatorio adjuntar cuadro postulación con especificaciones técnicas detalladas, su omisión dejará la oferta inadmisible. | Estimados, Se adjunta cotización y descripción de productos ofrecidos. |
$ 1.287.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.287.720
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$ 1.287.720
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Total Neto
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$ 1.287.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 244.667
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$ 1.532.387
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.