Orden de Compra. Nº5190-747-SE23 "AREA VENTAS - ARTICULOS DE CUERO"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5190-747-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-06-2023
Nombre de la Orden de Compra AREA VENTAS - ARTICULOS DE CUERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5190-21-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JENABIEN
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 747 del sistema SISFAN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1449 TORRE 7 PISO 13
Comuna Santiago
Impuesto 2662075,6303
Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1449 TORRE 7 PISO 13
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO VELOSO E HIJO LTDA.
Razón Social EDUARDO VELOSO SALAZAR E HIJOS LTDA.
R.U.T. 76.102.356-k
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUARDO VELOSO E HIJO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1UnidadSUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CUERO CORPORATVICO PDI, SEGÚN CUADRO POSTULACIÓN ADJUNTO.ARTICULOS DE CUERO, CONFORME A LO SOLICITADO EN LISTADO ADJUNTO $ 14.010.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.010.924 $ 14.010.924
Total Neto $ 14.010.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.662.076
TOTAL OC $ 16.673.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.