Orden de Compra. Nº5190-884-CM17 "DEPSO - VERANEANDO CON JEBITO - PAPEL VOLANTÍN, TIJERAS Y PAPEL CRAFT"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5190-884-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra DEPSO - VERANEANDO CON JEBITO - PAPEL VOLANTÍN, TIJERAS Y PAPEL CRAFT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JEBIEN
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1499 Torre 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12
Comuna Santiago Centro
Impuesto 26341,999
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Arcoiris
Razón Social importaciones Jose Klaiber EIRL
R.U.T. 76.167.938-4
Sucursal Importadora Arcoiris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso120 (1179311) PAPEL VOLANTÍN WEROLA IMPORTADO 50 X 70 CM SET 10 PLIEGOS 1205313(1179311) PAPEL VOLANTÍN WEROLA IMPORTADO 50 X 70 CM SET 10 PLIEGOS; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $78 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.200 $ 103.200
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo80 (1521576) PAPEL DE ENVOLVER ARCOIRIS PAPEL KRAFT DOBLE 70 GRS UNIDAD 1523577(1521576) PAPEL DE ENVOLVER ARCOIRIS PAPEL KRAFT DOBLE 70 GRS UNIDAD; Código: ED130K0;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $33 $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280 $ 29.280
44121618
2239-4-LP14
Tijeras25 (1521586) TIJERAS ARCOIRIS ESCOLAR PUNTA ROMA 13,5 CMS UNIDAD 1523587(1521586) TIJERAS ARCOIRIS ESCOLAR PUNTA ROMA 13,5 CMS UNIDAD; Código: JD-1563015;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $38 $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450
Total Neto $ 142.930
Descuento $ 4.288
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.342
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 164.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.