Orden de Compra. Nº
5190-905-CM16
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CLUB DE CAMPO - UTILES DE ASEO PERIODO 2017
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Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5190-905-CM16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
CLUB DE CAMPO - UTILES DE ASEO PERIODO 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JEBIEN
Razón Social
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T.
60.506.011-0
Dirección de Unidad de Compra
Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T.
60.506.011-0
Dirección de Facturación
Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
105315,8771
Dirección de Envío de la Factura
Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-12-2016
Título
Descripción
SOBRE EL DESPACHO
DESPACHO PARCIALIZADO
COORDINAR DESPACHO CON SR LUIS FLORES
FONO CONTACTO 65884872
DIRECCION DE DESPACHO: LAS TINAJAS Nº 4246, LA FLORIDA, REGIÓN METROPOLITANA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl
33
(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES 302003
(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES; Código: 16145;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 13.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 429.033
$ 429.033
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes
24
(975329) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL B DE CUMBRES 360 CC 990329
(975329) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL B DE CUMBRES 360 CC; Código: 86098;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.984
$ 33.984
47131603
2239-7-LP12
Esponjas
15
(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055
(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: 86077;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.125
$ 10.125
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES
50
(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774
(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: 81988;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.850
$ 44.850
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 U
50
(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775
(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: 85409;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.700
$ 28.700
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios
3
(1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD 1024367
(1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD; Código: 25118;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 765
$ 765
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
6
(1007576) CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18 X 20 M UNIDAD 1025576
(1007576) CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18 X 20 M UNIDAD; Código: 17813;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.326
$ 1.326
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas
6
(1336103) GUANTES VIRUTEX NITRILO VERDE TALLA M/8 PAR 1362281
(1336103) GUANTES VIRUTEX NITRILO VERDE TALLA M/8 PAR; Código: 92091M;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.532
$ 5.532
Total Neto
$ 554.315
Descuento
$ 21
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.316
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 659.610
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.