Orden de Compra. Nº5190-905-CM16 "CLUB DE CAMPO - UTILES DE ASEO PERIODO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5190-905-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra CLUB DE CAMPO - UTILES DE ASEO PERIODO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JEBIEN
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Unidad de Compra Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Facturación Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 105315,8771
Dirección de Envío de la Factura Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2016
TítuloDescripción
SOBRE EL DESPACHO

DESPACHO PARCIALIZADO
COORDINAR DESPACHO CON SR LUIS FLORES
FONO CONTACTO 65884872
DIRECCION DE DESPACHO: LAS TINAJAS Nº 4246, LA FLORIDA, REGIÓN METROPOLITANA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl33 (302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES 302003(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES; Código: 16145;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.033 $ 429.033
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes24 (975329) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL B DE CUMBRES 360 CC 990329(975329) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL B DE CUMBRES 360 CC; Código: 86098;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.984 $ 33.984
47131603
2239-7-LP12
Esponjas15 (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: 86077;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125 $ 10.125
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES50 (979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: 81988;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 U50 (981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: 85409;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios3 (1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD 1024367(1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD; Código: 25118;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765 $ 765
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon6 (1007576) CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18 X 20 M UNIDAD 1025576(1007576) CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18 X 20 M UNIDAD; Código: 17813;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326 $ 1.326
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas6 (1336103) GUANTES VIRUTEX NITRILO VERDE TALLA M/8 PAR 1362281(1336103) GUANTES VIRUTEX NITRILO VERDE TALLA M/8 PAR; Código: 92091M;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.532 $ 5.532
Total Neto $ 554.315
Descuento $ 21
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.316
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 659.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.