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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-962-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
02-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PELANCURA - BORDEMAR - MATERIALES DE FERRETERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5190-10-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JENABIEN |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
45418,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-10-2019 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-k |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 1-FEK6RSK-1 DE FECHA 01.10.019. | |
$ 239.047,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.047
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$ 239.047
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Total Neto
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$ 239.047
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.419
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$ 284.466
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.