Orden de Compra. Nº5192-13-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5192-6-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5192-13-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5192-6-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Desarrollo de la Colección Biblioteca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Avda Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 159663,65
Dirección de Envío de la Factura Avda Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Krom
Razón Social KROM SPA
R.U.T. 77.976.921-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Krom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1657UnidadBOLSAS ECOLÓGICAS  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.535 $ 422.535
44121627
Marcadores de libro150UnidadSEPARADORES DE LIBRO  $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS A4  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
53102503
Sombreros30UnidadGORROS  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadOC. 2026050215 F/E 26/05/2026 (5 días hábiles) con IVA y FLETE incluido, c/plazo de 2 ds.hab. para aceptar OC.de lo contrario se solicitara la cancelación. Según RES. EXENTA DAF N°130/2026 MINI PENDÓN ROLLER A3   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución200UnidadVOLANTES  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.400 $ 55.400
Total Neto $ 840.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
TOTAL OC $ 999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.