|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
519209-16-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 519209-4-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
519209-4-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
|
|
R.U.T. |
61.935.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
CAMINO INTERNACIONAL S/N |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
91010 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO INTERNACIONAL S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Compañía Maderera Chacabuco Ltda. |
|
Razón Social |
CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
|
|
R.U.T. |
80.202.000-7 |
|
Sucursal |
Compañía Maderera Chacabuco Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162313
| Kits de montaje | 20 | Unidad | TERCIADO MARINO 18 MM | TERCIADO MRINO 18 MM X1.22X2.44 MTS |
$ 23.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 479.000
|
$ 479.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 479.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 91.010
|
|
$ 570.010
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.