Orden de Compra. Nº519209-31-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 519209-31-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N
Comuna Concón
Impuesto 27606
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
2239-4-LP14
Tintas6 (1512024 )TINTA ARTESCO NEGRO 30 ML UNIDAD 1514025(1512024) TINTA ARTESCO NEGRO 30 ML UNIDAD; Código: U440548; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
12171703
2239-4-LP14
Tintas6 (1007160 )TINTA TALINAY 20 CC TAMPÓN ROJA UNIDAD 1025160(1007160) TINTA TALINAY 20 CC TAMPÓN ROJA UNIDAD; Código: S380213; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar11 (1525155 )SOBRE FULTONS 1/4 OFICIO BLANCO 90GR 25 UNIDADES 1527155(1525155) SOBRE FULTONS 1/4 OFICIO BLANCO 90GR 25 UNIDADES; Código: H143520; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390 $ 5.390
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso20 (1153269 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS 1175887(1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS; Código: H103520; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.200 $ 50.200
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso41 (1108026 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: H103318; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.075 $ 85.075
Total Neto $ 146.761
Descuento $ 1.468
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.606
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 172.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.