Orden de Compra. Nº519209-8-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 519209-2-L125"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 519209-8-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 519209-2-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 519209-2-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Camino Internacional S/N, Torquemada, Concón
Comuna Concón
Impuesto 447058,79
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional S/N, Torquemada, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XLOG SOLUCIONES LOGISTICAS
Razón Social XLOG SOLUCIONES LOGISTICAS SPA
R.U.T. 77.802.607-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal XLOG SOLUCIONES LOGISTICAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO A 02 SISTEMAS KARDEXValidez de la oferta 60 dias $ 2.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.941 $ 2.352.941
Total Neto $ 2.352.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.059
TOTAL OC $ 2.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.