|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5194-22-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5194-40-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
05 FOCOS DE 1500 WATTS HALURO METALICO CWA ELIPSOIDAL |
|
Proveniente de Licitación
|
5194-40-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Bienestar Social |
|
Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61004108-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
amunategui 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61004108-6 |
|
Dirección de Facturación |
Compañía Nº1048, Piso 7 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
18240 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Compañía Nº1048, Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COM MEGALUZ LTDA
|
|
R.U.T. |
76.815.310-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101614
| Ampolletas de haluro-metálico, 1500w.G.E. | 5 | Unidad | Ampolletas de haluro-metálico, 1500w.G.E. | 05 FOCOS DE 1500 WATTS HALURO METALICO CWA ELIPSOIDAL |
$ 19.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.000
|
$ 96.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 96.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.240
|
|
$ 114.240
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.