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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5194-329-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
R. Coquimbo_F.F_E102RT9_Adquisición de 55 entradas a centro turístico para Jornada de autocuidado promoviendo la salud mental y el manejo de estrés laboral para la Dirección Regional. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social y Calidad de Vida |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Facturación |
Compañia 1048 - Piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
96589,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Compañia 1048 - Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Vertientes de Elqui |
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Razón Social |
SOC HOTEL CABANAS VERTIENTES DEL ELQUI LIMITADA
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R.U.T. |
76.203.100-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Vertientes de Elqui |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141903
| Tiempo libre y recreación | 55 | Unidad | Adquisición de 55 entradas a centro turístico para Jornada de auto cuidado promoviendo la salud mental y el manejo de estrés laboral para la Dirección Regional, de acuerdo a requerimiento adjunto. | |
$ 9.243,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 508.365
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$ 508.365
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Total Neto
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$ 508.365
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.589
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$ 604.954
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.