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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5194-335-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FAROL PARA PLAZOLETA CLUB DE CAMPO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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5194-24-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Bienestar Social |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N°214 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N°214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
altolonquen |
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Razón Social |
DANIEL ERASMO PONCE JARA
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R.U.T. |
8.688.374-0 |
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Sucursal |
altolonquen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Faro de vehículo | 1 | Unidad | FAROL MODELO COLONIAL, DE PIE | |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.