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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5194-442-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DRG AFTA ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA CDP TALTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social y Calidad de Vida |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Facturación |
Compañia 1048 - Piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
22029,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Compañia 1048 - Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121704
| Lápiz pasta | 1 | Unidad | PROYECTO DE BIENESTAR DENOMINADO ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DEPORTIVO TALTAL
50 Lápiz Pasta Ofixpres Punta Media 1.0 mm Azul
5 Resma Papel Fotocopia Prisa Oficio 500 Hojas
5 Papel Fotocopia Prisa Carta 75 g 500 Hojas
2 Tijera Plástica Proarte Etona 305 6.25"
20 Cinta Adhesiva 3M Scotch Cristal 12 mm X 25 M
2 Botella de Tinta Epson T544120/220/320/420 Pack 4 Colores
| PROYECTO DE BIENESTAR DENOMINADO ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DEPORTIVO TALTAL |
$ 115.943,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.943
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$ 115.943
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Total Neto
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$ 115.943
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.029
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$ 137.972
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.