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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5194-447-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGION DE LA ARAUCANIA / TALLER DE AUTOCUIDADO Y SALUD MENTAL, PROYECTO FONDO FACULTATIVO DEL BIENESTAR SOCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social y Calidad de Vida |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Compañia 1048 - Piso 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Facturación |
COMPAÑIA 1048, PISO 7, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
88684,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COMPAÑIA 1048, PISO 7, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURAR A : |
RAZON
SOCIAL: GENDARMERIA DE CHILE, SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL,
GIRO
SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFICADOS
RUT:
61.004.108-6
DIRECCIÓN
COMPAÑÍA N°1048, SANTIAGO
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Proveedor |
Priscila Soto Briceño |
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Razón Social |
PRISCILLA AMOR SOTO BRICENO
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R.U.T. |
15.373.390-2 |
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Sucursal |
Priscila Soto Briceño |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 2 | Unidad | • 02 jornadas de 4 horas cronológicas, • Cada jornada debe ser para grupo de 30 personas, FAVOR REVISAR ARCHIVO ADJUNTO, DETALLA REQUERIMIENTOS DEL CURSO | |
$ 233.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 466.760
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$ 466.760
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Total Neto
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$ 466.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.684
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$ 555.444
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.