Orden de Compra. Nº5194-447-AG22 "REGION DE LA ARAUCANIA / TALLER DE AUTOCUIDADO Y SALUD MENTAL, PROYECTO FONDO FACULTATIVO DEL BIENESTAR SOCIAL "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5194-447-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2022
Nombre de la Orden de Compra REGION DE LA ARAUCANIA / TALLER DE AUTOCUIDADO Y SALUD MENTAL, PROYECTO FONDO FACULTATIVO DEL BIENESTAR SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Unidad de Compra Compañia 1048 - Piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Facturación COMPAÑIA 1048, PISO 7, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 88684,4
Dirección de Envío de la Factura COMPAÑIA 1048, PISO 7, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAR A :

 

RAZON SOCIAL: GENDARMERIA DE CHILE, SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL,

GIRO SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFICADOS

RUT: 61.004.108-6

DIRECCIÓN COMPAÑÍA N°1048, SANTIAGO

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Priscila Soto Briceño
Razón Social PRISCILLA AMOR SOTO BRICENO
R.U.T. 15.373.390-2
Sucursal Priscila Soto Briceño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados2Unidad• 02 jornadas de 4 horas cronológicas, • Cada jornada debe ser para grupo de 30 personas, FAVOR REVISAR ARCHIVO ADJUNTO, DETALLA REQUERIMIENTOS DEL CURSO  $ 233.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.760 $ 466.760
Total Neto $ 466.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.684
TOTAL OC $ 555.444


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.373.390-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.