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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5194-466-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE LAPICES PARA CEREMONIA DE PREMIACION EL ORGULLO DE SER GENDARMERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social y Calidad de Vida |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Facturación |
Compañia 1048 - Piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
14418,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Compañia 1048 - Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LASER ARICA |
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Razón Social |
IMPORTACION, EXPORTACION Y SERVICIOS DE GRABADOS ALEJANDRA ACEVEDO GOM
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R.U.T. |
76.011.395-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LASER ARICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121525
| Bolígrafos técnicos | 7 | Unidad | Bolígrafos de madera, con grabado, se adjunta especificaciones técnicas | |
$ 10.841,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.887
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$ 75.887
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Total Neto
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$ 75.887
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.419
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$ 90.306
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.