Orden de Compra. Nº5194-635-AG22 "REGION DE LOS RIOS/GUATITA LLENA CORAZON CONTENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5194-635-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2022
Nombre de la Orden de Compra REGION DE LOS RIOS/GUATITA LLENA CORAZON CONTENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Unidad de Compra Compañia 1048 - Piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 363 del sistema Visualpro5/SIBI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 49163,64
Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE ANTONIO
Razón Social FERROSUR CHILE SPA
R.U.T. 76.531.654-5
Sucursal JOSE ANTONIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJA PARA MADERA PLIEGOS DE 80  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJA PARA MADERA PLIEGOS DE 100  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
30111701
Enlucido de yeso2kilogramoFRAGUE COLOR BLANCO 9M2  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30161716
Separadores de azulejos2BolsaSEPARADORES BOLSA DE 3 MM.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2BotellaDILUYENTE BOTELLA DE 1 LITRO.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31162704
Puntas de rodillo1UnidadRODILLO DE ESPONJA 18X5  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31162704
Puntas de rodillo1UnidadRODILLOS DE CHIPORRO 18X5  $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
31201602
Pastas1GalónPASTA MURO  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 4 PULGADAS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica8CajaCERAMICA 10 M2, CERAMICA COLOR BLANCO 20X30 CM  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
31201613
Adhesivo re-usable2TinetaBEKRON ADHESIVO DE MURO (TINETA 25 KG. CADA UNO)  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 3 PULGADAS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR BLANCO  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 258.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.164
TOTAL OC $ 307.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.