Orden de Compra. Nº5194-698-SE13 "COMPRA HIELO CASINO CLUB DE CAMPO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5194-698-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA HIELO CASINO CLUB DE CAMPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5194-149-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Unidad de Compra Compañía Nº1048, Piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Facturación Amunategui N°214
Comuna Santiago
Impuesto 2755
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora La Reina
Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
R.U.T. 7.931.063-8
Sucursal Distribuidora La Reina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202302
Hielo20BolsaCONTRATO SUMINISTRO PARA HIELO DE DESPACHOS PARCIALES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIAHIELO EN CUBOS $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 14.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.755
TOTAL OC $ 17.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.