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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5194-836-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE STARD PARA FERIA DE DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA PUNTA ARENAS compra ágil: 5194-656-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social y Calidad de Vida |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rosas #1274, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Facturación |
Compañía de Jesús N°1048 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
192375 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Compañía de Jesús N°1048 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-11-2021 |
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Proveedor |
LUIS RODRIGO |
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Razón Social |
LUIS RODRIGO SCHOENIG VARGAS
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R.U.T. |
10.783.437-0 |
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Sucursal |
LUIS RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | se solicita arrendar implementos para stand en feria, de acuerdo a detalle adjunto en archivo | |
$ 1.012.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.012.500
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$ 1.012.500
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Total Neto
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$ 1.012.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 192.375
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$ 1.204.875
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.