Orden de Compra. Nº5194-881-SE11 "COBERTIZO CV MANZANAR"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5194-881-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2011
Nombre de la Orden de Compra COBERTIZO CV MANZANAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5194-107-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Facturación Amunategui N°214
Comuna Santiago
Impuesto 85478,91
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2011
TítuloDescripción
Materiales para Cobertizo Centro Vacacional manzanarLa Adquisicion de Materiales para Construccion de Cobertizo de Centro Vacacional Manzanar
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MENKE
Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA
R.U.T. 86.418.300-k
Sucursal FERRETERIA MENKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónGALON DE BARNIZ CAOBA  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30111601
Cemento3BolsaBOLSAS DE CEMENTO  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.335
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 2 1/2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
30102212
Plancha de cinc6UnidadPLANCHA SDE 5V DE 0.35 X 3.66 MTS.  $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
30102212
Plancha de cinc10UnidadPLANCHAS SDE ZINC ACANALADO DE 0.35 X 3.0 MTS.  $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.260
11101712
Aleación ferrosa2UnidadTIRAS DE 6 MTS. PLATINA DE 50 X 6 MM  $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.362 $ 23.362
11101712
Aleación ferrosa2UnidadTIRAS DE FIERRO DE CONSTRUCCION DE 1/2" X 6 MTS.  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
11101712
Aleación ferrosa1UnidadFIERRO DE CORTINA DE BAÑO DE 1.80 MTS.  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
11121604
Madera de coníferas12UnidadPIEZAS DE PINO OREGON SECO Y CEPILLADO DE TODAS LAS CARAS 2 X 5 X 3.20  $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.472 $ 56.472
11121604
Madera de coníferas12UnidadPIEZAS DE PINO OREGON SECO Y CEPILLADO TODAS LAS CARAS 2 X 6 X 3.20  $ 5.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.764 $ 67.764
11121604
Madera de coníferas12UnidadPIEZAS DE PINO OREGON SECO Y CEPILLADO TODAS LAS CARAS 3 X 3 X 2.50  $ 4.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.868 $ 56.868
11121604
Madera de coníferas16UnidadPIEZAS DE PINO OREGON SECO Y CEPILLADO TODAS LAS CARAS DE 2 X 2 X 3.20  $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.112 $ 30.112
13102013
Policarbonato (PC)8UnidadPLANCHAS DE POLICARBONATO ONDULADO DE 3MT X 5 MM  $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.264 $ 71.264
21101513
Discos6UnidadDISCOS DE CORTE DE METAL DE 4 1/2"  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.434 $ 4.434
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA 6011 3/32"  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
31162003
Clavos de acabado7kilogramoCLAVOS DE 4"  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.174 $ 6.174
31162002
Clavos de sombrerete4kilogramoCLAVOS DE TECHO CON GOMA DE 1 3/4"  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE SINTETICO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 449.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.479
TOTAL OC $ 535.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.