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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5194-89-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EXP N°418/ADQUISICIÓN DE SET DE LIMPIEZA DE CALZADO Y NECESSAIRES PARA EL DÍA DEL SUBOFICIAL MAYOR Y EL DÍA DEL PADRE 2026 a compra ágil: 5194-80-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social y Calidad de Vida |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
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Dirección de Facturación |
Compañia 1048 - Piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
504706,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Compañia 1048 - Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2026 |
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Proveedor |
ECOMOVING |
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Razón Social |
ECOMOVING SPA
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R.U.T. |
77.567.348-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOMOVING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121804
| Estuches de maquillaje o manicura | 150 | Unidad | 150 Unidades Set de estuche de limpieza de calzado con impresión de 1 logo a 1 color SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 3.865,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 579.750
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$ 579.750
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53121804
| Estuches de maquillaje o manicura | 600 | Unidad | 600 Unidades Necessaire con impresión de 1 logo a 1 color SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 3.461,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.076.600
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$ 2.076.600
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Total Neto
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$ 2.656.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 504.706
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$ 3.161.056
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.