Orden de Compra. Nº5194-984-SE11 "COMPRA MATERIALES CASINO CLUB DE CAMPO GENDARMERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5194-984-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES CASINO CLUB DE CAMPO GENDARMERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Facturación Amunategui N°214
Comuna Santiago
Impuesto 7943,14
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CACERES HERMANOS S.A
Razón Social SOC COMERCIAL METALURGICA CACERES HERMANOS S A
R.U.T. 96.995.990-9
Sucursal CACERES HERMANOS S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pinturas acrílicas1GalónCODIGO 25010150 GALON ANTICORROSIVO COLOR NEGROCODIGO 25010150 GALON ANTICORROSIVO COLOR NEGRO $ 7.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.697 $ 7.697
Perfiles de aleaciones ferrosas4BarraCODIGO 09010100 BARRAS RECTANGULAR 20x30x2CODIGO 09010100 BARRAS RECTANGULAR 20x30x2 $ 5.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.204 $ 21.204
Estantes de montaje4UnidadCODIGO 17002070 UNIDADES POMELES 1/2CODIGO 17002070 UNIDADES POMELES 1/2 $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716 $ 716
78121601
Servicios de flete1UnidadCODIGO 9001003 DESPACHO 3700CODIGO 9001003 DESPACHO 3700 $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
Soldadura4kilogramoCODIGO 17002390 KGS. SOLADURA MYH 6011 3x32CODIGO 17002390 KGS. SOLADURA MYH 6011 3x32 $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080
Total Neto $ 41.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.943
TOTAL OC $ 49.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.