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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5195-101-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
22.01.001 SLC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5195-12-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Operaciones Especiales - BOE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
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Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
21617,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mirta del Carmen |
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Razón Social |
KALA PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
77.030.492-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mirta del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192110
| Nueces o frutos secos | 108 | Unidad | SNACK FRUTOS SECOS 30 GRS | SNACK FRUTOS SECOS 30 GRS |
$ 188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.304
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$ 20.304
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50221202
| Cereales en barra | 54 | Unidad | CEREAL BAR | CEREAL BAR |
$ 1.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.104
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$ 58.104
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50202309
| Bebida energética o deportiva | 54 | Unidad | BEBIDA ISOTÓNICA | BEBIDA ISOTÓNICA |
$ 655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.370
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$ 35.370
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Total Neto
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$ 113.778
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.618
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$ 135.396
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.