Orden de Compra. Nº
5195-109-AG22
"
22.04.002 ENTRENAMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5195-109-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
22.04.002 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
157878,6
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL LYJ
Razón Social
FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA
R.U.T.
76.258.116-7
Sucursal
COMERCIAL LYJ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111016
Polietileno
50
Unidad
MANGA POLIETILENO NEGRO 2000X0,1MIC XML
MANGA POLIETILENO NEGRO 2000X0,1MIC XML
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
27112103
Abrazaderas
4
Unidad
AMARRA NEGRO 250 X 3 6MM 25 UNUDADES
AMARRA NEGRO 250 X 3 6MM 25 UNUDADES
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
31231313
Tubería de plástico
80
Unidad
TB PVC - CONDUIT 32MM 3MT C-III CEM
TB PVC - CONDUIT 32MM 3MT C-III CEM
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 368.000
$ 368.000
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE MACHO 2P+T 6A 220 V BL (GOMA)
ENCHUFE MACHO 2P+T 6A 220 V BL (GOMA)
$ 4.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.690
$ 4.690
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE HEMBRA 2P+T 6A 220 V BL (GOMA)
ENCHUFE HEMBRA 2P+T 6A 220 V BL (GOMA)
$ 4.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.690
$ 4.690
26121505
Alambre para artefactos
2
Unidad
ALAMBRE GALVANIZADO N°16 ROLLO 1KG
ALAMBRE GALVANIZADO N°16 ROLLO 1KG
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
26121632
Cable de comunicaciones exterior de planta
2
Unidad
ROLLO CORDON H05VV-F 1.5 NEGRO 25M
ROLLO CORDON H05VV-F 1.5 NEGRO 25M
$ 98.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.800
$ 197.800
11162111
Malla
100
Unidad
MALLA RASCHEL 80% NEGRA 2.10
MALLA RASCHEL 80% NEGRA 2.10
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 830.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.879
TOTAL OC
$ 988.819
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.