Orden de Compra. Nº5195-109-AG22 "22.04.002 ENTRENAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-109-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2022
Nombre de la Orden de Compra 22.04.002 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 157878,6
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LYJ
Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA
R.U.T. 76.258.116-7
Sucursal COMERCIAL LYJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno50UnidadMANGA POLIETILENO NEGRO 2000X0,1MIC XMLMANGA POLIETILENO NEGRO 2000X0,1MIC XML $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
27112103
Abrazaderas4UnidadAMARRA NEGRO 250 X 3 6MM 25 UNUDADESAMARRA NEGRO 250 X 3 6MM 25 UNUDADES $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
31231313
Tubería de plástico80UnidadTB PVC - CONDUIT 32MM 3MT C-III CEMTB PVC - CONDUIT 32MM 3MT C-III CEM $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE MACHO 2P+T 6A 220 V BL (GOMA)ENCHUFE MACHO 2P+T 6A 220 V BL (GOMA) $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE HEMBRA 2P+T 6A 220 V BL (GOMA)ENCHUFE HEMBRA 2P+T 6A 220 V BL (GOMA) $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690
26121505
Alambre para artefactos2UnidadALAMBRE GALVANIZADO N°16 ROLLO 1KGALAMBRE GALVANIZADO N°16 ROLLO 1KG $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
26121632
Cable de comunicaciones exterior de planta2UnidadROLLO CORDON H05VV-F 1.5 NEGRO 25MROLLO CORDON H05VV-F 1.5 NEGRO 25M $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.800 $ 197.800
11162111
Malla100UnidadMALLA RASCHEL 80% NEGRA 2.10MALLA RASCHEL 80% NEGRA 2.10 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 830.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.879
TOTAL OC $ 988.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.