Orden de Compra. Nº5195-179-SE09 "C.C. ENFERMERIA DE HUMANOS"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada de Operaciones Especiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-179-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2009
Nombre de la Orden de Compra C.C. ENFERMERIA DE HUMANOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 9796,97478989563
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmacia San Martin
Razón Social TERESA DEL CARMEN BOBADILLA MONDACA
R.U.T. 9.554.630-7
Sucursal Farmacia San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142121
Diclofenaco2UnidadMETROCLOPRAMIDA 24 AMPOLLA X 2METROCLOPRAMIDA 24 AMPOLLA X 2 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
51142121
Diclofenaco3UnidadMETROCLOPRAMIDA 24 AMPOLLA X 2DICLOFENACO 10 AMPOLLA MG X 3 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345
51142009
Metamizol sódico3UnidadMETAMIZOL 5 AMPOLLA X 3METAMIZOL 5 AMPOLLA X 3 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib10UnidadSUERO FISIOLOGICO 500CCSUERO FISIOLOGICO 500CC $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
31201515
Cintas de papel3Unidad   $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.354 $ 6.353
42142609
Jeringas médicas con aguja7UnidadBRANULAS Nª 14BRANULAS Nª 14 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
42221609
Juegos de administración de tubos arteriales o int15UnidadBAJADAS DE SUERO BAJADAS DE SUERO $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.325 $ 8.319
Total Neto $ 51.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.797
TOTAL OC $ 61.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.