Orden de Compra. Nº5195-235-SE25 "22.04.010 DIVINGE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-235-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 DIVINGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 24793,1
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUCION
Razón Social DISTRIBUCIÓN SPA
R.U.T. 78.002.955-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUCION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101801
Escobillas del motor5UnidadESCOBILLA DE ACEROESCOBILLA DE ACERO $ 8.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.450 $ 40.450
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMRODILLO CHIPORRO 18 CM $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
60121001
Pinturas1UnidadTINETA PINTURA RAL-1001 BEIGETINETA PINTURA RAL-1001 BEIGE $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 130.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.793
TOTAL OC $ 155.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.