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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5195-235-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
22.04.010 DIVINGE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Operaciones Especiales - BOE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
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Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
24793,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUCION |
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Razón Social |
DISTRIBUCIÓN SPA
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R.U.T. |
78.002.955-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUCION |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26101801
| Escobillas del motor | 5 | Unidad | ESCOBILLA DE ACERO | ESCOBILLA DE ACERO |
$ 8.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.450
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$ 40.450
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | BROCHA 3" | BROCHA 3" |
$ 2.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.070
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$ 8.070
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31211906
| Rodillos de pintar | 3 | Unidad | RODILLO CHIPORRO 18 CM | RODILLO CHIPORRO 18 CM |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.970
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$ 11.970
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60121001
| Pinturas | 1 | Unidad | TINETA PINTURA RAL-1001 BEIGE | TINETA PINTURA RAL-1001 BEIGE |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 130.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.793
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$ 155.283
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.