|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5195-279-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CASINO OFICIALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
EXTRAS MES ABR.08 |
|
Proveniente de Licitación
|
5195-19-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Brigada de Operaciones Especiales - BOE |
|
Razón Social |
Brigada de Operaciones Especiales
|
|
R.U.T. |
65.743.680-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores KM 45 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Brigada de Operaciones Especiales
|
|
R.U.T. |
65.743.680-1 |
|
Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores KM 45 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
260087,327699 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores KM 45 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ERIKA DEL CARMEN LOPEZ AGUAYO
|
|
R.U.T. |
10.401.847-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1303 | Unidad | Concesionarios de casino de comida | EXTRAS |
$ 1.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.368.150
|
$ 1.368.697
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad | Concesionarios de casino de comida | S. PATE |
$ 183,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 183
|
$ 183
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.368.881
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 260.087
|
|
$ 1.628.968
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.