Orden de Compra. Nº
5195-311-SE19
"
22.01.001 ENTRENAMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5195-311-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
22.01.001 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5195-29-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
299250
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARISELA SUSANA DEL CARMEN
Razón Social
SERVICIOS DE ALIMENTACION MARISELA SUSANA DEL CAR
R.U.T.
76.458.214-4
Sucursal
MARISELA SUSANA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
105
Unidad
PAN CON TRES HUEVOS
PAN CON TRES HUEVOS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.500
$ 115.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
105
Unidad
FIAMBRERIA
FIAMBRERIA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
105
Unidad
AVENA CON LECHE
AVENA CON LECHE
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
105
Unidad
PORCIÓN DE POSTRES
PORCIÓN DE POSTRES
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.500
$ 115.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
105
Unidad
CARNE
CARNE
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 346.500
$ 346.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
105
Unidad
TAZA CAFÉ O TÉ
TAZA CAFÉ O TÉ
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
210
Unidad
JUGO NÉCTAR 330CC
JUGO NÉCTAR 330CC
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
105
Unidad
PORCIÓN 400GRS DE FRUTA FRESCA
PORCIÓN 400GRS DE FRUTA FRESCA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
105
Unidad
PECHUGA DE POLLO
PECHUGA DE POLLO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
105
Unidad
PAPA COCIDA
PAPA COCIDA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
210
Unidad
ENSALADA MIXTA
ENSALADA MIXTA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.000
$ 231.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
105
Unidad
PORCIÓN DE ARROZ
PORCIÓN DE ARROZ
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.500
$ 115.500
Total Neto
$ 1.575.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 299.250
TOTAL OC
$ 1.874.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.