Orden de Compra. Nº5195-311-SE19 "22.01.001 ENTRENAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-311-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5195-29-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 299250
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARISELA SUSANA DEL CARMEN
Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION MARISELA SUSANA DEL CAR
R.U.T. 76.458.214-4
Sucursal MARISELA SUSANA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos105UnidadPAN CON TRES HUEVOSPAN CON TRES HUEVOS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos105UnidadFIAMBRERIAFIAMBRERIA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos105UnidadAVENA CON LECHEAVENA CON LECHE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos105UnidadPORCIÓN DE POSTRESPORCIÓN DE POSTRES $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos105UnidadCARNECARNE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos105UnidadTAZA CAFÉ O TÉTAZA CAFÉ O TÉ $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos210UnidadJUGO NÉCTAR 330CCJUGO NÉCTAR 330CC $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos105UnidadPORCIÓN 400GRS DE FRUTA FRESCAPORCIÓN 400GRS DE FRUTA FRESCA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos105UnidadPECHUGA DE POLLOPECHUGA DE POLLO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos105UnidadPAPA COCIDAPAPA COCIDA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos210UnidadENSALADA MIXTAENSALADA MIXTA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos105UnidadPORCIÓN DE ARROZPORCIÓN DE ARROZ $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
Total Neto $ 1.575.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.250
TOTAL OC $ 1.874.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.