Orden de Compra. Nº5195-322-SE10 "C.C. SECRETARIA DE OFICIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada de Operaciones Especiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-322-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2010
Nombre de la Orden de Compra C.C. SECRETARIA DE OFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 15018,142857702
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercadodonkiko
Razón Social guzman y valdes e hijos ltda.
R.U.T. 79.532.410-0
Sucursal supermercadodonkiko
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes18UnidadCIF GEL C/CLORO FLORAL 900 MLCIF GEL C/CLORO FLORAL 900 ML $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.891
14111704
Papel higiénico8UnidadELITE HIG X 8 UNIDADESELITE HIG X 8 UNIDADES $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.816 $ 17.815
24111503
Bolsas de plástico36UnidadPLASTIALUSA REPUESTO 15 MTSPLASTIALUSA REPUESTO 15 MTS $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.364 $ 14.370
52121602
Servilletas69UnidadELITE SERV COCKTELELITE SERV COCKTEL $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.491 $ 16.467
47131603
Esponjas17UnidadVIRUTEX BONOBRIL ANATOMICA X 3VIRUTEX BONOBRIL ANATOMICA X 3 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.506 $ 10.500
Total Neto $ 79.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.018
TOTAL OC $ 94.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.