Orden de Compra. Nº5195-344-SE20 "22.01.001 ENTRENAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-344-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2020
Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5195-30-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 1532160
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARISELA SUSANA DEL CARMEN
Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION MARISELA SUSANA DEL CAR
R.U.T. 76.458.214-4
Sucursal MARISELA SUSANA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos2000UnidadMANI CHICO 100GRMANI CHICO 100GR $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2000UnidadYOGURT+CEREALYOGURT+CEREAL $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.000 $ 1.060.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2000UnidadALFAJORALFAJOR $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2000UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 1,5LTAGUA MINERAL SIN GAS 1,5LT $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.000 $ 1.664.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2000UnidadGATORADE 500CCGATORADE 500CC $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2000UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500CCAGUA MINERAL SIN GAS 500CC $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.000 $ 1.092.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2000UnidadMANTECOLMANTECOL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.000 $ 1.664.000
Total Neto $ 8.064.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.532.160
TOTAL OC $ 9.596.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.