Orden de Compra. Nº
5195-40-AG24
"
1100.040.002 ED. FISICA PERS. PLANTA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5195-40-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
1100.040.002 ED. FISICA PERS. PLANTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
190604,2
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
M & F DISTRIBUCION
Razón Social
M & F DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
77.583.708-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
M & F DISTRIBUCION
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS 3"
BROCHAS 3"
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CMS
RODILLO CHIPORRO 18 CMS
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.900
$ 59.900
15121516
Sellador de fugas
5
Unidad
SELLANTE TAPA GOTERA
SELLANTE TAPA GOTERA
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.950
$ 29.950
30141503
Aislamiento de espuma
20
Unidad
ESPUMA EXPANSIVA
ESPUMA EXPANSIVA
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.800
$ 139.800
31211508
Pinturas acrílicas
2
Unidad
PINTURA OLEO ROJO 1 GL
PINTURA OLEO ROJO 1 GL
$ 23.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.180
$ 47.180
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz
6
Unidad
BARNIZ GALON COLOR NATURAL
BARNIZ GALON COLOR NATURAL
$ 23.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.940
$ 143.940
15121802
Lubricantes anticorrosivos
5
Unidad
ANTICORROSIVO OPACO 1 GL
ANTICORROSIVO OPACO 1 GL
$ 24.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.950
$ 124.950
31211701
Esmaltes
4
Unidad
ESMALTE AL AGUA NEGRO TINETA
ESMALTE AL AGUA NEGRO TINETA
$ 99.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.960
$ 399.960
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Unidad
AGUARRAS MINERAL 1 LT
AGUARRAS MINERAL 1 LT
$ 3.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.600
$ 37.600
Total Neto
$ 1.003.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 190.604
TOTAL OC
$ 1.193.784
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.889.104-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.077.639-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.483.280-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.777.291-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.001.797-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.583.708-K
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.725.643-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.190.528-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
79.862.000-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.826.248-7
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.681.122-K
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.658.031-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.