Orden de Compra. Nº5195-405-SE14 "22.01.001 ENTRENAMIENTO CDOS 12"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-405-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2014
Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ENTRENAMIENTO CDOS 12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5195-25-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 99789,91425
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEVICIOS INTEGRALES TEO
Razón Social SOCIEDAD CALLEJAS Y ARAYA SERVICIOS INTEGRALES LIM
R.U.T. 76.047.206-9
Sucursal SEVICIOS INTEGRALES TEO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida250UnidadCOLACIONES FRIASCOLACIONES FRIAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.250 $ 525.210
Total Neto $ 525.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.790
TOTAL OC $ 625.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.