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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5195-439-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
22.04.002 ENTRENAMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Operaciones Especiales - BOE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
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Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
208097 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sandra Gioconda Tello López |
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Razón Social |
SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
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R.U.T. |
8.966.563-9 |
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Sucursal |
Sandra Gioconda Tello López |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 400 | | (1137688 )PILA SONY CR123 LITIO FOTO 3 VOLT UNIDAD 1159730 | (1137688) PILA SONY CR123 LITIO FOTO 3 VOLT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 948.400
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$ 948.400
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44111905 2239-4-LP14
| Pizarras para plumón y accesorios | 34 | | (1007229 )BORRADOR JS PARA PIZARRA BASE MADERA Nº 1201 UNIDAD 1025229 | (1007229) BORRADOR JS PARA PIZARRA BASE MADERA Nº 1201 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 736,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.024
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$ 25.024
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26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 100 | | (1260259 )PILA MAXELL CR 2032 3V LITHIUM UNIDAD 1286321 | (1260259) PILA MAXELL CR 2032 3V LITHIUM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 589,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.900
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$ 58.900
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 100 | | (1631965 )LÁPIZ FULTONS GRAFITO N°2 REDONDO CAJA UNIDAD 1633965 | (1631965) LÁPIZ FULTONS GRAFITO N°2 REDONDO CAJA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 796,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.600
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$ 79.600
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Total Neto
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$ 1.111.924
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Descuento
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$ 16.679
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 208.097
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.303.342
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.