Orden de Compra. Nº5195-439-CM20 "22.04.002 ENTRENAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-439-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 22.04.002 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 208097
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Gioconda Tello López
Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T. 8.966.563-9
Sucursal Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas400 (1137688 )PILA SONY CR123 LITIO FOTO 3 VOLT UNIDAD 1159730(1137688) PILA SONY CR123 LITIO FOTO 3 VOLT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.400 $ 948.400
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios34 (1007229 )BORRADOR JS PARA PIZARRA BASE MADERA Nº 1201 UNIDAD 1025229(1007229) BORRADOR JS PARA PIZARRA BASE MADERA Nº 1201 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.024 $ 25.024
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas100 (1260259 )PILA MAXELL CR 2032 3V LITHIUM UNIDAD 1286321(1260259) PILA MAXELL CR 2032 3V LITHIUM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1631965 )LÁPIZ FULTONS GRAFITO N°2 REDONDO CAJA UNIDAD 1633965(1631965) LÁPIZ FULTONS GRAFITO N°2 REDONDO CAJA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
Total Neto $ 1.111.924
Descuento $ 16.679
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.097
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.303.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.