Orden de Compra. Nº
5195-478-CM18
"
22.04.010 ENTRENAMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5195-478-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
22.04.010 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
298917
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex
7
(1023707 )LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL VERDE MUSGO 1 GALÓN 1043718
(1023707) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL VERDE MUSGO 1 GALÓN ; Código: 194598-X; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 11.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.568
$ 78.568
30111504
2239-10-LP12
Morteros
110
(1527375 )MORTERO TOPEX MORTERO REPARACION 25K UNIDAD 1529254
(1527375) MORTERO TOPEX MORTERO REPARACION 25K UNIDAD; Código: 3307395; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 802.450
$ 802.450
31162104
2239-10-LP12
Anclas de tornillo
2
(1018691 )TARUGO RH 8 MM 120 UNIDADES 1038765
(1018691) TARUGO RH 8 MM 120 UNIDADES; Código: 13238-1; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.144
$ 4.144
30102201
2239-10-LP12
Plancha de aleación ferrosa
50
(1018282 )PLANCHA GALVANIZADA SM LISA 0.4X950X3000 1038342
(1018282) PLANCHA GALVANIZADA SM LISA 0.4X950X3000; Código: 221747-3; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 374.300
$ 374.300
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas
10
(979390 )MADERA SECA SM PINO DIMENSIONADO 2X8 320 MT UNIDAD 994507
(979390) MADERA SECA SM PINO DIMENSIONADO 2X8 320 MT UNIDAD; Código: 20659-8; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.540
$ 52.540
30111607
2239-10-LP12
Cal viva
17
(918033 )CAL SOPROCAL HIDRAULICA SACO 25 K 939662
(918033) CAL SOPROCAL HIDRAULICA SACO 25 K; Código: 30286-4; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.145
$ 37.145
31211904
2239-10-LP12
Brochas
10
(1518993 )BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO 4 UNIDAD 1520994
(1518993) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO 4 UNIDAD; Código: 125687-4; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.500
$ 33.500
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas
30
(1029930 )MADERA SECA SODIMAC VIGA PINO OREGON 2X2 3.20MT 1050216
(1029930) MADERA SECA SODIMAC VIGA PINO OREGON 2X2 3.20MT; Código: 98462-0; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.100
$ 86.100
30102301
2239-10-LP12
Perfiles de aleaciones ferrosas
3
(1257794 )PERFIL TUBULAR CUADRADO SM 100 X 100 X 4MM UNIDAD 1283821
(1257794) PERFIL TUBULAR CUADRADO SM 100 X 100 X 4MM UNIDAD; Código: 165328; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 51.052,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.156
$ 153.156
Total Neto
$ 1.621.903
Descuento
$ 48.657
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 298.917
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.872.163
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.