Orden de Compra. Nº5195-480-CM18 "22.04.010 ENTRENAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-480-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 145966
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A
Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A
R.U.T. 86.053.400-2
Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211707
2239-10-LP12
Barnices5 (914194 )BARNIZ SIPA VITRIFICANTE POLIURETANO SEMIBRIL 1 GALÓN 929194(914194) BARNIZ SIPA VITRIFICANTE POLIURETANO SEMIBRIL 1 GALÓN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.450 $ 118.450
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas25 (959141 )TERCIADO ARAUCO ESTRUCTURAL 15MM 1,22 X 2,44 M UNIDAD 976141(959141) TERCIADO ARAUCO ESTRUCTURAL 15MM 1,22 X 2,44 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.300 $ 333.300
30103201
2239-10-LP12
Enrejado de acero15 (1032066 )MALLA RGM ELECTROSOLDADA 1,85 X 5 M UNIDAD 1052194(1032066) MALLA RGM ELECTROSOLDADA 1,85 X 5 M UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.750 $ 276.750
11101712
2239-10-LP12
Aleación ferrosa18 (959982 )FIERRO REDONDO GERDAU AZA ESTRIADO A-63 10 MM 6 M 976982(959982) FIERRO REDONDO GERDAU AZA ESTRIADO A-63 10 MM 6 M; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.502 $ 47.502
Total Neto $ 776.002
Descuento $ 7.760
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.966
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 914.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.