Orden de Compra. Nº5195-483-CM18 "22.04.010 ENTRENAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-483-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 170703
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas25 (987390 )TERCIADO ARAUCO ESTRUCTURAL 12MM UNIDAD 1003991(987390) TERCIADO ARAUCO ESTRUCTURAL 12MM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado6 (971400 )CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 2 1/2´´ 2 1/2´´ 988550(971400) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 2 1/2´´ 2 1/2´´; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
30102301
2239-10-LP12
Perfiles de aleaciones ferrosas41 (990608 )PERFIL TUBULAR CUADRADO SM TUBULAR 30X30 X 2 MM X 6 MT 1007767(990608) PERFIL TUBULAR CUADRADO SM TUBULAR 30X30 X 2 MM X 6 MT ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.470 $ 314.470
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas20 (1018357 )AGLOMERADO DESNUDO MASISA PLACA MDF 12MM 152X244 CM 1038421(1018357) AGLOMERADO DESNUDO MASISA PLACA MDF 12MM 152X244 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.200 $ 287.200
Total Neto $ 916.770
Descuento $ 18.335
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.703
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.069.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.