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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5195-486-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
22.04.010 ENTRENAMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Operaciones Especiales - BOE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
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Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
72181 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611 2239-10-LP12
| Grava | 262 | | (1566974 )RIPIO (GRAVA) NACIONAL ARENA LEPANTO SACO 25 KG 1568857 | (1566974) RIPIO (GRAVA) NACIONAL ARENA LEPANTO SACO 25 KG; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 379.900
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$ 379.900
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Total Neto
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$ 379.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.181
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 452.081
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.