Orden de Compra. Nº5195-50-AG26 "22.04.009 Insumos computacionales para funcionamiento de la BOE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-50-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 22.04.009 Insumos computacionales para funcionamiento de la BOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
Comuna Colina
Impuesto 95779
Dirección de Envío de la Factura Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SOBENSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA SOBENSA SPA
R.U.T. 78.390.314-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA SOBENSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3Unidadtinta tomer 81A hp laserjet originaltinta tomer 81A hp laserjet original $ 59.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.100 $ 179.100
44103103
Tóner3Unidadtinta tomer 85A hp laserjet originaltinta tomer 85A hp laserjet original $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
44103103
Tóner2Unidadtinta tomer 80A hp laserjet originaltinta tomer 80A hp laserjet original $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 504.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.779
TOTAL OC $ 599.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.