Orden de Compra. Nº5195-64-AG25 "22.04.010 Materiales de construcción para la BOE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-64-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 Materiales de construcción para la BOE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 Materiales de construcción para la BOE. del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 19737,2
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MFS SpA
Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA
R.U.T. 77.352.453-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MFS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte6GalónPINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUAPINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUA $ 11.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 3"BROCHAS 3" $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.700 $ 19.700
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO DE CHIPORRO 18cm.RODILLO DE CHIPORRO 18cm. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31191501
Papeles de lija17PliegoLIJA PARA MADERALIJA PARA MADERA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
Total Neto $ 103.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.737
TOTAL OC $ 123.617


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.744.370-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.