Orden de Compra. Nº5195-72-SE23 "1100.005.003 SECRETARIA DE OFICIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-72-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2023
Nombre de la Orden de Compra 1100.005.003 SECRETARIA DE OFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5195-24-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100.005.003 SECRETARIA DE OFICIALES del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
Comuna Colina
Impuesto 118750
Dirección de Envío de la Factura Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Integrales Rainigen E.I.R.L.
Razón Social EDISON GUILLERMO NAVARRO LIRA,ASEO INDUSTRIAL,JARD
R.U.T. 76.387.888-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Integrales Rainigen E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de aseo para el Casino de Oficiales Contratación del servicio de aseo correspondiente al mes de Marzo para el casino de Oficiales de la brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".Servicio de aseo para el Casino de Oficiales Contratación del servicio de aseo correspondiente al mes de Marzo para el casino de Oficiales de la brigada de Operaciones Especiales "Lautaro". $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000
Total Neto $ 625.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.750
TOTAL OC $ 743.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.