Orden de Compra. Nº5195-740-SE11 "22.04.010 ENTRENAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada de Operaciones Especiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-740-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2011
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5195-64-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 93375,12
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electroplas
Razón Social Ruben Herrera Fuenzalida Comercial EIRL
R.U.T. 76.142.627-3
Sucursal Electroplas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa2UnidadFE PLANO 50 X 5 MM BARRA  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
11101712
Aleación ferrosa1UnidadPLETINA 100 X 5  $ 21.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.161 $ 21.161
11101712
Aleación ferrosa7UnidadPERFIL CUADRADO 50 X 50 X 2.0 MM  $ 11.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.113 $ 78.113
11101712
Aleación ferrosa2UnidadPERFIL RECTANGULAR 100 X 50 X 3.0MM  $ 28.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.274 $ 57.274
23171509
Soldadura10UnidadELECTRODO PTO VERDE 3 32 1 KG  $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
23171509
Soldadura2UnidadELECTRODO PTO VERDE 1 8 1KG  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
27112801
Brocas2UnidadBROCAS HSS 12MM FRESADA DW  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
31161705
Tuerca tapa20UnidadTUERCA HEX NC G2 3/8 PAV 2 UN  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31161801
Golillas de seguridad10UnidadGOLILLA PRESION 3/8 PAV 2UN  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31163215
Perno estriado20UnidadPERNO HEX G2 3/8 X 1 1/2 PAV 2UN  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
31211501
Pinturas al esmalte19UnidadESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.100 $ 188.100
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices27UnidadDILUYENTE SINTETICO 1 LT  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130
31211904
Brochas3UnidadBROCHA OLEO Y ESMALTE SINT 3P  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170
40142323
Disco de ruptura5UnidadDISCOS CORTE METAL 7 RASTA  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
86131502
Pintura1UnidadANTICORROSIVO RENOVIT NEGRO BR 1GL  $ 12.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.290 $ 12.290
Total Neto $ 491.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.375
TOTAL OC $ 584.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.