Orden de Compra. Nº
5195-740-SE11
"
22.04.010 ENTRENAMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada de Operaciones Especiales
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5195-740-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
22.04.010 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5195-64-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social
Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
Autopista Los Libertadores KM 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
93375,12
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Electroplas
Razón Social
Ruben Herrera Fuenzalida Comercial EIRL
R.U.T.
76.142.627-3
Sucursal
Electroplas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
FE PLANO 50 X 5 MM BARRA
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
PLETINA 100 X 5
$ 21.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.161
$ 21.161
11101712
Aleación ferrosa
7
Unidad
PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 2.0 MM
$ 11.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.113
$ 78.113
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
PERFIL RECTANGULAR 100 X 50 X 3.0MM
$ 28.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.274
$ 57.274
23171509
Soldadura
10
Unidad
ELECTRODO PTO VERDE 3 32 1 KG
$ 3.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
23171509
Soldadura
2
Unidad
ELECTRODO PTO VERDE 1 8 1KG
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.780
$ 5.780
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCAS HSS 12MM FRESADA DW
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
31161705
Tuerca tapa
20
Unidad
TUERCA HEX NC G2 3/8 PAV 2 UN
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
31161801
Golillas de seguridad
10
Unidad
GOLILLA PRESION 3/8 PAV 2UN
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31163215
Perno estriado
20
Unidad
PERNO HEX G2 3/8 X 1 1/2 PAV 2UN
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
31211501
Pinturas al esmalte
19
Unidad
ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.100
$ 188.100
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
27
Unidad
DILUYENTE SINTETICO 1 LT
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.130
$ 32.130
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA OLEO Y ESMALTE SINT 3P
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.170
$ 10.170
40142323
Disco de ruptura
5
Unidad
DISCOS CORTE METAL 7 RASTA
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
86131502
Pintura
1
Unidad
ANTICORROSIVO RENOVIT NEGRO BR 1GL
$ 12.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.290
$ 12.290
Total Neto
$ 491.448
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.375
TOTAL OC
$ 584.823
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.