Orden de Compra. Nº5195-741-SE11 "22.04.010 ENTRENAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada de Operaciones Especiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-741-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2011
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5195-62-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 111028,4
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electroplas
Razón Social Ruben Herrera Fuenzalida Comercial EIRL
R.U.T. 76.142.627-3
Sucursal Electroplas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa24UnidadPERFIL 40 X 40 X 2.0  $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.800 $ 268.800
11101712
Aleación ferrosa10UnidadPEFIL 20 X 30 X 2.0  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
40142323
Disco de ruptura11UnidadDISCO CORTE 7" RASTA  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980
40142323
Disco de ruptura10UnidadDISCOS DE DESBASTE 7"  $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
23171509
Soldadura10UnidadKG DE SOLDADURA 3 X 32  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
86131502
Pintura1UnidadGALON ANTIOXIDO NEGRO  $ 8.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680
31151502
Cuerda de poliéster20UnidadOVILLO NYLON KG  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
30111607
Cal viva40UnidadKG CAL VIVA  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
11111501
Tierra10UnidadKG TIERRA COLOR ROJA  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
11111501
Tierra10UnidadKG TIERRA COLOR AZUL  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
11111501
Tierra10UnidadKG TIERRA COLOR VERDE  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
11111501
Tierra10UnidadKG TIERRA COLOR CAFE  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
30111607
Cal viva10UnidadKGS PINTA CAL  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
11111501
Tierra10UnidadTIERRA COLOR OCRE  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS 3"  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 584.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.028
TOTAL OC $ 695.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.