Orden de Compra. Nº
5195-741-SE11
"
22.04.010 ENTRENAMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada de Operaciones Especiales
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5195-741-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
22.04.010 ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5195-62-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social
Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
Autopista Los Libertadores KM 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
111028,4
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Electroplas
Razón Social
Ruben Herrera Fuenzalida Comercial EIRL
R.U.T.
76.142.627-3
Sucursal
Electroplas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
24
Unidad
PERFIL 40 X 40 X 2.0
$ 11.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.800
$ 268.800
11101712
Aleación ferrosa
10
Unidad
PEFIL 20 X 30 X 2.0
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
40142323
Disco de ruptura
11
Unidad
DISCO CORTE 7" RASTA
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.980
$ 12.980
40142323
Disco de ruptura
10
Unidad
DISCOS DE DESBASTE 7"
$ 2.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
23171509
Soldadura
10
Unidad
KG DE SOLDADURA 3 X 32
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
86131502
Pintura
1
Unidad
GALON ANTIOXIDO NEGRO
$ 8.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.680
$ 8.680
31151502
Cuerda de poliéster
20
Unidad
OVILLO NYLON KG
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
30111607
Cal viva
40
Unidad
KG CAL VIVA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
11111501
Tierra
10
Unidad
KG TIERRA COLOR ROJA
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
11111501
Tierra
10
Unidad
KG TIERRA COLOR AZUL
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
11111501
Tierra
10
Unidad
KG TIERRA COLOR VERDE
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
11111501
Tierra
10
Unidad
KG TIERRA COLOR CAFE
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
30111607
Cal viva
10
Unidad
KGS PINTA CAL
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
11111501
Tierra
10
Unidad
TIERRA COLOR OCRE
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHAS 3"
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
Total Neto
$ 584.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.028
TOTAL OC
$ 695.388
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.