Orden de Compra. Nº
5195-748-SE11
"
22.04.005 ENTRENAMIENTO CG
"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada de Operaciones Especiales
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5195-748-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
22.04.005 ENTRENAMIENTO CG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social
Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
Autopista Los Libertadores KM 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Brigada de Operaciones Especiales
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
59789,2
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
farmacia san martin limitada
Razón Social
FARMACIA SAN MARTIN LIMITADA
R.U.T.
76.085.421-2
Sucursal
farmacia san martin limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142609
Jeringas médicas con aguja
100
Unidad
JERINGAS 5CC
JERINGAS 5CC
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
42142609
Jeringas médicas con aguja
50
Unidad
JERINGAS 10CC
JERINGAS 10CC
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
42311506
Vendas o apósitos compresores
18
Unidad
APOSITOS 20 X20 (13X20) CAJA DE 3 APOSITOS
APOSITOS 20 X20 (13X20) CAJA DE 3 APOSITOS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
11121803
Lino
8
Unidad
TELA ADHESIVA
TELA ADHESIVA
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
42312003
Tiras de cierre para heridas o piel
16
Unidad
STERI TRIP (SUTURA ADHESIVA)
STERI TRIP (SUTURA ADHESIVA)
$ 5.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.800
$ 80.800
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e
8
Unidad
TEGADERM
TEGADERM
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
42221609
Juegos de administración de tubos arteriales o int
32
Unidad
BAJADA DE SUERO
BAJADA DE SUERO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
42311511
Vendas de gasa
24
Unidad
VENDA ELASTICA 8 CM
VENDA ELASTICA 8 CM
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.040
$ 23.040
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
16
Unidad
GASA TAMBOR 5 YARDA
GASA TAMBOR 5 YARDA
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.840
$ 31.840
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
2
Unidad
GUANTES DE PROCEDIMIENTOS CAJA 100 UNIDADES
GUANTES DE PROCEDIMIENTOS CAJA 100 UNIDADES
$ 4.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
51102713
Povidona yodada
16
Unidad
POVIDONA YODADA 250 CC
POVIDONA YODADA 250 CC
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
51142619
Alcohol aromático de amoniaco
2
Unidad
ALCOHOL 1LT
ALCOHOL 1LT
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
Total Neto
$ 314.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.789
TOTAL OC
$ 374.469
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.